招聘人数:1人 | 工作地区:上海 | 2021-4-15 16:6
岗位职责: 1. 制定内部审计章程、审计政策和程序,并经批准后组织实施 2. 对公司签订的重要合同进行分类,审查采购价格是否合理,签订合同是否符合规定 3. 在风险评估的基础上,组织制定审计计划,批准后执行审计计划;及时了解审计结果的关键问题,与高级管理人员沟通;报告未决的主要审计结果 4. 与公司高层管理人员、外部审计人员和监管机构建立和保持良好的工作关系,了解公司的战略、计划、产品、财务结果、风险问题 任职资格 1. 经济金融政策、相关法律法规; 2. 熟悉银行风险管理的基本政策体系; 3. 全日制硕士或以上,经济、金融、法律等专业 |
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